色综合 图片区 小说区,国产在线超清日本一本,精品国产拍国产天天人,一道本免费高清中字幕1V1

中國財政部、證監(jiān)會規(guī)范會計師事務所內部控制審計行為

來源:中國新聞網

中新社北京3月21日電 (記者 趙建華)中國財政部、證監(jiān)會21日聯(lián)合發(fā)文,要求各地財政局等政府監(jiān)管部門、各上市公司以及會計師事務所,提升上市公司財務報告內部控制有效性和會計信息質量,強化資本市場領域財會監(jiān)督力度。

內部控制特別是財務報告內部控制,是加強財會監(jiān)督、遏制財務造假、提高上市公司會計信息質量的重要基礎。近年來,財政部會同證監(jiān)會等相關部門,不斷健全企業(yè)內部控制規(guī)范體系,上市公司實施企業(yè)內部控制規(guī)范總體取得一定成效。但部分上市公司仍存在對內部控制重視程度不夠、內部控制缺陷標準不恰當、內部控制評價和審計未充分發(fā)揮應有作用等問題。

財政部、證監(jiān)會指出,針對當前多發(fā)的上市公司財務造假和相關內部控制缺陷,提升上市公司財務報告內部控制有效性,主要目標是評估和應對為迎合市場預期或特定監(jiān)管要求、謀取以財務業(yè)績?yōu)榛A的私人報酬最大化、騙取外部資金、侵占資產、違規(guī)擔保、內幕交易、操縱市場等動機,對財務報告信息作出虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的風險,特別是防范上市公司董事、監(jiān)事、高級管理層和實際控制人等“關鍵少數(shù)”的舞弊風險。主要包括以下重點領域:資金資產活動、收入、投資活動、關聯(lián)交易、重要風險業(yè)務和重大風險事件、財務報告編制等相關舞弊和錯報的風險與控制。

財政部、證監(jiān)會強調,上市公司作為第一責任人,要確保財務報告內部控制有效實施。會計師事務所要發(fā)揮審計監(jiān)督作用,重點審計財務報告內部控制有效性。政府監(jiān)管部門形成合力,強化對上市公司和會計師事務所監(jiān)管,加大對財務造假和審計舞弊案例的處罰力度。(完)

標簽: 內部控制 會計師事務所 中國財政部

推薦

財富更多》

動態(tài)更多》

熱點

免费三级现频在线观看免费| 中文字字幕在线中文乱码2019| 欧美男男freegayvideosroom| 无码人妻少妇精品无码专区漫画| 久久人妻无码AⅤ毛片A片麻豆| 亚洲综合欧美制服丝袜| 久久99国产综合精品女同| 国内xxxx乱子另类| 粗大的内捧猛烈进出的视频| 漂亮的保姆8电影完整版| 日本丰满人妻XXXXXHD| 国产在线拍揄自揄视精品| 久久久久久精品免费免费| 久久综合乱子伦精品免费| 亚洲和欧洲一码二码区别在哪 | 97亚洲色欲色欲综合网| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲欧美日韩综合在线一| 极品粉嫩饱满馒头一线天| 天天爽夜夜爽人人爽qc| 娇妻穿丁字裤公交车被c| 中国极品少妇xxxxx| 亚洲欧美日产综合在线网| 最近免费2019中文字幕大全| 97无码人妻福利免费公开在线视频| 中文毛片无遮挡高清免费| 成年免费视频黄网站zxgk| 99精产国品一二三产品| 欧美内射深插日本少妇| 《熟妇的荡欲》无删减| 女自慰喷水免费观看www久久 | 肥老熟妇伦子伦456视频| 青青草原精品资源站久久| 国产一精品一AV一免费孕妇 | 午夜亚洲乱码伦小说区69堂| 亚洲色在线V中文字幕| 十九岁在线观看免费高清完整版| 日本高清色www网站| 国产97在线 | 免费| 国产成人一卡2卡3卡四卡视频| 亚洲 丝袜 制服 欧美 另类|